Faktúra č. DFB/19/0728

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
  • IČO: 50595318
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0728
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál, hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 864,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0179
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0179 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Dušan Fecko-Predajňa u Fecka 17143306 900,00 € 29.11.2019 13.12.2019 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
Tlačiť