Faktúra č. DFB/19/0711

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
  • IČO: 50595318
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0711
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 1 149,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0176
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0176 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 1 150,00 € 20.11.2019 13.12.2019 Mgr. Oľga Hviščová riaditel Objednávka
Tlačiť