Faktúra č. DFB/19/0681

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
  • IČO: 50595318
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0681
  • Popis fakturovaného plnenia: prášky havon a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 1 142,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0167
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0167 Objednávame si u Vás Havon A3 75 kg - 1 ks, Havon B1 60 kg - 1 ks, ecosol POWER 4 kg - 4 ks, ecosol BRITE 2,5 L - 2 ks, servisné práce pri umývačke riadu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 35840790 1 143,00 € 11.11.2019 30.11.2019 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
Tlačiť