Faktúra č. DFB/19/0566

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
  • IČO: 50595318
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0566
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 102,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0135
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0135 Objednávame si u Vás LENOR 2,9L - 18 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Dušan Fecko-Predajňa u Fecka 17143306 110,00 € 16.09.2019 22.10.2019 Mgr. Oľga Hviščová riaditel Objednávka
Tlačiť