Faktúra č. DFB/18/0691

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
  • IČO: 50595318
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0691
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 165,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0051
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0051 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa bližšiej špecifikácie na rok 2018. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 František Šiba - VODOTERM 32036965 1 000,00 € 06.04.2018 22.05.2018 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
Tlačiť