Faktúra č. DFB/18/0583

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
  • IČO: 50595318
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0583
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 16.10.2018
  • Celková hodnota: 456,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0110
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0110 Objednávame si u Vás kancelársky materiál a spotrebný materiál podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 500,00 € 01.10.2018 06.11.2018 Mgr. Oľga Hviščová riaditel Objednávka
Tlačiť