Faktúra č. DFB/18/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
  • IČO: 50595318
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 26.04.2018
  • Celková hodnota: 171,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0050
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0050 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Dušan Fecko-Predajňa u Fecka 17143306 180,00 € 04.04.2018 22.05.2018 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
Tlačiť