DFB/24/0071 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
5 369,51 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 611,84 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0191 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 529,26 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0187 |
čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 683,08 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
nábytok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
2 223,12 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0178 |
daň z nehnuteľnosti 1. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
1 911,71 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 748,18 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0199 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 746,00 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
elektrina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 732,04 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 596,26 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 593,30 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0160 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
užívacie právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 509,62 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0164 |
užívacie právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 509,62 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0207 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 463,05 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 435,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 435,00 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0129 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 330,86 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 295,57 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 225,67 € |
07.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0228 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 215,48 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 213,86 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
1 171,33 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 086,47 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 056,86 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
rýchlovarná kanvica, telefóny a prísl. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 034,41 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
RAP za rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |