DFB/23/0092 |
pracovné rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o. |
52612708 |
|
410,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0096 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
461,43 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
241,20 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0091 |
prášky havon a obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
2 238,10 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
88,44 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0098 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
77,98 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0097 |
tabletovaná soľ |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
140,94 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0094 |
poistenie majetku |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
295,90 € |
27.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0100 |
drevená latrína |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Vladimír Kalapáč - KALMAX |
43018009 |
|
250,00 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0099 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
210,39 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
34,16 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
423,62 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
4 001,00 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
378,00 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,39 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
401,09 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
prášok havon a obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
322,90 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0108 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 131,82 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
potraviny a PET obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
930,39 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
324,98 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
vrátka sudov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
-54,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
níjom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
186,73 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
296,84 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
454,78 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
70,80 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
90,56 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
71,24 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
59,05 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |