DFB/23/0351 |
update III. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
update II. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0013 |
update I. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0071 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0237 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0297 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0344 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0403 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0452 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0495 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0592 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0637 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0510 |
tovar |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
57,81 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0443 |
tonery a služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
1 472,04 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0076 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
479,76 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0693 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
552,96 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0417 |
tepelná energia 07/23 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 210,25 € |
11.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
296,84 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0074 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
6 368,84 € |
13.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
7 431,47 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0184 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
6 846,96 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0235 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
5 790,66 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0603 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
5 028,79 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0665 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
6 323,99 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0309 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
5 085,17 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0359 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
3 833,27 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0463 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 266,90 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |