DFB/24/0022 |
školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
školenie prvej pomoci |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovenský Červený kríž, Územný Spolok Svidník |
00416266 |
|
600,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
služby - tlač |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dajsprint s. r. o. |
54355168 |
|
8,00 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0173 |
softwarové služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
175,62 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
36,70 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
292,63 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0176 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
96,99 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
spotrebný materiál - farby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
242,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0190 |
spotrebný materiál - kosačka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Humex Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
52,80 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0130 |
supervízia v sociálnej práci |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Zrkadlenie, o.z. |
42327474 |
|
440,00 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0235 |
sympanová podložka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
138,65 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0165 |
systémová podpora MAGMA -1. štvrťrok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
technická a emisná kontrola MV |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
80,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
5 369,51 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 611,84 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0191 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 529,26 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
tepelná energia - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
-65,04 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
tepelná energia - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
-4 113,48 € |
26.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0194 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
umývačka riadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
356,99 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
update I. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0198 |
update II. Q |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
užívacie právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 509,62 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0164 |
užívacie právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 509,62 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
výkon deratizácie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
J+V Group, s.r.o. |
47164506 |
|
220,00 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
výroba tabúľ |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dajsprint s. r. o. |
54355168 |
|
31,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |