DFB/23/0149 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
65,52 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
169,40 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
75,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0242 |
hasiace prístroje a kontrola požiarnej techniky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
517,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0664 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
75,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0513 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
75,00 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0599 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
83,00 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0223 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
275,98 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0686 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
448,50 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0605 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
198,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0326 |
renovácvia tonerov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
47,88 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0556 |
kancelársky papier |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
210,00 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
oprava riadiacej jednotky topenia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ing. Juraj Habiňák |
48177300 |
|
95,00 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0070 |
oprava plynového kotla |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ing. Juraj Habiňák |
48177300 |
|
100,00 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0071 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0237 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0297 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0592 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0637 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0344 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0403 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0452 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0495 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0009 |
predplatné časopisu Sestra na rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0620 |
prezutie pneumatík |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
pneustef, s. r. o. |
47854260 |
|
109,97 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
materiál na pracovnú činnosť klientov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Zelený domov s.r.o. |
47358360 |
|
29,10 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
deratizácia prevádzky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
J+V Group, s.r.o. |
47164506 |
|
240,00 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |