Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0149 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HORESKO s.r.o. 51196603 65,52 € 27.03.2023 05.04.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0203 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HORESKO s.r.o. 51196603 169,40 € 18.04.2023 02.05.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0186 činnosť technika PO Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Revimad s.r.o. 51177854 75,00 € 13.04.2023 26.04.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0242 hasiace prístroje a kontrola požiarnej techniky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Revimad s.r.o. 51177854 517,00 € 15.05.2023 29.05.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0664 činnosť technika PO Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Revimad s.r.o. 51177854 75,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0513 činnosť technika PO Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Revimad s.r.o. 51177854 75,00 € 10.10.2023 25.10.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0599 činnosť technika PO Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Revimad s.r.o. 51177854 83,00 € 13.11.2023 21.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0223 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 VODOTERM s.r.o. 50115855 275,98 € 03.05.2023 10.05.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0686 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 VODOTERM s.r.o. 50115855 448,50 € 19.12.2023 20.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0605 kancelárske potreby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 198,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0326 renovácvia tonerov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 47,88 € 30.06.2023 13.07.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0556 kancelársky papier Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 210,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0075 oprava riadiacej jednotky topenia Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 95,00 € 14.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0070 oprava plynového kotla Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 100,00 € 10.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0002 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 04.01.2023 17.01.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0071 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 10.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0112 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 06.03.2023 20.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0167 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 03.04.2023 18.04.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0237 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 15.05.2023 25.05.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0297 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 07.06.2023 19.06.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0592 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 09.11.2023 27.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0637 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0344 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 06.07.2023 13.07.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0403 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 07.08.2023 31.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0452 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 11.09.2023 18.09.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0495 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 03.10.2023 17.10.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0009 predplatné časopisu Sestra na rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 12.01.2023 31.01.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0620 prezutie pneumatík Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 pneustef, s. r. o. 47854260 109,97 € 24.11.2023 28.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0156 materiál na pracovnú činnosť klientov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Zelený domov s.r.o. 47358360 29,10 € 31.03.2023 11.04.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0181 deratizácia prevádzky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 J+V Group, s.r.o. 47164506 240,00 € 06.04.2023 14.04.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »