DFB/24/0049 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
65,06 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,12 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,03 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
62,11 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0168 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,84 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0169 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0174 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,06 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0170 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
293,00 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
293,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
elektrina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 732,04 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
elektrina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
158,69 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
293,00 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 593,30 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0133 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
161,86 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0160 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0161 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
293,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 596,26 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0201 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
154,93 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
prací prostriedok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
235,25 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
prášky havon a obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
847,25 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 748,18 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 056,86 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 295,57 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |