Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0284 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 364,48 € 05.06.2023 07.06.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0668 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 432,69 € 13.12.2023 19.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0725 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 512,46 € 31.12.2023 15.01.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0349 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 296,52 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0411 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 426,60 € 09.08.2023 31.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0448 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 498,25 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0504 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 218,94 € 06.10.2023 12.10.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0594 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 254,34 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0395 zmluvný servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 325,80 € 03.08.2023 11.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0574 zmluvný servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 325,80 € 06.11.2023 10.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0029 oprava výťahu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 23,40 € 20.01.2023 02.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0044 zmluvný servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 325,80 € 01.02.2023 09.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0215 zmluvný servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 325,80 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0699 kniha kontrol výťahu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 9,60 € 27.12.2023 28.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0617 streaming box Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 139,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0685 práčka Philco a spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 436,97 € 19.12.2023 20.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0427 Rýchlovarná kanvica, tablety do kávovaru Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 35,89 € 22.08.2023 31.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0293 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 92,26 € 05.06.2023 19.06.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0292 poplatky za služby mobilnej siete Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 55,26 € 05.06.2023 19.06.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0291 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 30,06 € 05.06.2023 19.06.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0294 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 06.06.2023 28.06.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0348 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 90,58 € 06.07.2023 18.07.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0341 poplatky za služby mobilnej siete Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 55,81 € 04.07.2023 18.07.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0340 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 30,06 € 04.07.2023 18.07.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0347 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 06.07.2023 31.07.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0399 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 07.08.2023 31.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0402 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 30,06 € 07.08.2023 31.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0401 poplatky za služby mobilnej siete Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 56,33 € 07.08.2023 31.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0400 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 92,04 € 07.08.2023 31.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0442 poplatky za služby mobilnej siete Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 57,67 € 05.09.2023 18.09.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »