DFB/23/0284 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
364,48 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0668 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
432,69 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0725 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
512,46 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0349 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
296,52 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0411 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
426,60 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0448 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
498,25 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0504 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
218,94 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0594 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
254,34 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0395 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
325,80 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0574 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
325,80 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0029 |
oprava výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
23,40 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
325,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0215 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
325,80 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0699 |
kniha kontrol výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
9,60 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0617 |
streaming box |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
139,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0685 |
práčka Philco a spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
436,97 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0427 |
Rýchlovarná kanvica, tablety do kávovaru |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
35,89 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0293 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,26 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0292 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,26 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0291 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0294 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0348 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
90,58 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0341 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,81 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0340 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0347 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0399 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0402 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0401 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,33 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0400 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,04 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0442 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,67 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |