DFB/21/0254 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
119,46 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0619 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
239,30 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0704 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
312,20 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0781 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
124,98 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0840 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
424,86 € |
31.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0614 |
pracovné rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
317,52 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0573 |
ochranné pracovné prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
938,14 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
ochranný pracovný odev |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
712,80 € |
22.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0716 |
klampiarske práce a oprava strechy |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jaroslav VRABEĽ |
35374535 |
|
705,00 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0662 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
280,55 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
270,29 € |
28.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0234 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
280,55 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0454 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
280,55 € |
30.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0356 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
36,06 € |
24.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0334 |
web kamera |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
39,99 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0333 |
rádio SENCOR SPT 4700 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
59,99 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0332 |
externé disky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
269,94 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0153 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
35,26 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0296 |
kávovar |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
229,00 € |
27.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
ochranný tvárový štít |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
322,10 € |
21.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0126 |
varná kanvica ORAVA |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
16,99 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0795 |
tovar |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
113,95 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0828 |
rýchlovarné kanvice |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
49,98 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0606 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
90,11 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0604 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
27,00 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0603 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
93,50 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0433 |
poplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
0,38 € |
16.07.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0432 |
poplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
0,35 € |
16.07.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0431 |
poplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
0,36 € |
16.07.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0430 |
poplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
0,59 € |
16.07.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |