Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0152 výkon deratizácie Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 J+V Group, s.r.o. 47164506 220,00 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0046 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 217,18 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0110 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 490,76 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0186 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 573,33 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0244 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 389,09 € 07.05.2024 17.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0042 právne služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 JUDr. Jozef Tarabčák 35514477 75,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0155 náučná literatúra Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Libristo Media, s.r.o. 04448367 68,64 € 28.03.2024 06.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0040 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 46,74 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0036 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 384,55 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0094 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 394,84 € 29.02.2024 12.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0093 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 56,66 € 29.02.2024 12.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0162 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 61,17 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0163 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 393,84 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0229 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 58,81 € 30.04.2024 17.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0230 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 441,82 € 30.04.2024 17.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0012 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 748,18 € 16.01.2024 30.01.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0045 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 056,86 € 05.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0079 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 295,57 € 20.02.2024 01.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0098 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 086,47 € 05.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0129 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 330,86 € 19.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0156 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 213,86 € 28.03.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0207 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 463,05 € 19.04.2024 27.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0228 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 215,48 € 02.05.2024 17.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0212 dodané kurenárske práce Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marián Hopko-HOPO 41227417 87,54 € 23.04.2024 01.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0026 cestoviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marušák, spol. s r.o. 31731317 171,60 € 29.01.2024 07.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0202 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marušák, spol. s r.o. 31731317 217,80 € 12.04.2024 27.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0023 platba nájomného za prenájom pozemku Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mesto Bardejov 00321842 184,23 € 29.01.2024 01.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0178 daň z nehnuteľnosti 1. splátka Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mesto Bardejov 00321842 1 911,71 € 10.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0057 miestny poplatok za komunálny odpad - 1. splátka Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mesto Bardejov 00321842 514,80 € 07.02.2024 27.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0060 miestny poplatok za komunálny odpad Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mesto Bardejov 00321842 145,86 € 07.02.2024 01.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »