Faktúra č. 0779

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
  • IČO: 50595318
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0779
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 238,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0193
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0193 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselny tovar 30279356 240,00 € 30.11.2017 04.01.2018 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
Tlačiť