Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0626 tepelná energia Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BARDTERM, s.r.o. 36476277 3 962,53 € 11.11.2025 25.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0617 ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Pavol BOBÁK 40690041 651,49 € 10.11.2025 13.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0618 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 832,73 € 10.11.2025 13.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0623 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 10.11.2025 13.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0615 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 73,71 € 10.11.2025 18.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0616 mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 CIMBAĽÁK, s.r.o. 36473219 623,93 € 10.11.2025 18.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0614 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 285,43 € 10.11.2025 18.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0624 maliarské potreby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Bagi & Colorstudio s. r. o. 36672793 453,29 € 10.11.2025 18.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0619 hadica, sedadlo, vešiak nerezový Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Viera Hoclárová - UNIVERZAL PRIEMYSELNÝ TOVAR 33688184 150,30 € 10.11.2025 18.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0620 odvoz kuchynského odpadu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 ESPIK Group s.r.o. 46754768 101,78 € 10.11.2025 25.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0621 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 POLBARD, s.r.o. 36470252 17,21 € 10.11.2025 25.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0622 čistiace a hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 VOSP, spol. s r.o. 31658075 3 544,18 € 10.11.2025 25.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/25/0235 Objednávame si u Vás koberec robsom 500 cm - 7,3 bm, 400 cm - 1 bm, páska obojstraná, lišty 93 cm - 3 ks, svietidlo biele. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 550,00 € 07.11.2025 16.12.2025 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/25/0234 Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 900,00 € 07.11.2025 16.12.2025 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/25/0611 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 948,43 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0606 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 78,69 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0607 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 664,47 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0610 nájom, voda, vodné a stočné Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 189,05 € 04.11.2025 18.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0608 poplatky za služby mobilnej siete Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 63,33 € 04.11.2025 18.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/25/0609 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 32,29 € 04.11.2025 18.11.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »