OV/24/0058 |
Objednávame si u Vás čaje a sirupy podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
200,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
OV/24/0056 |
Objednávame si u Vás stoličku DIKE CHR SP - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
2 250,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/24/0059 |
Objednávame si u Vás koberec človeče 1x1m - 1 ks, koberec rambo bet 78 - 4m v dlžke 5,50 m - 3m v dlžka 5,50 m, pásku obojstrannú 25m. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
350,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/24/0055 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
100,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
OV/24/0057 |
Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našich pracoviskách. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
J+V Group, s.r.o. |
47164506 |
|
220,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/24/0060 |
Objednávame si u Vás prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/24/0054 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
600,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
DFB/24/0110 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
490,76 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
36,70 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
176,42 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
nábytok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
2 223,12 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
prací prostriedok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
235,25 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
292,63 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 225,67 € |
07.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
1 171,33 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
odvoz kuchynského opadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
79,20 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
308,70 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,12 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,03 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |