Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0085 Objednávame si u Vás výmenu radiatorového ventilu v DSS. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marián Hopko-HOPO 41227417 100,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0175 ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Pavol BOBÁK 40690041 789,61 € 05.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0167 odvoz kuchynského odpadu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 ESPIK Group s.r.o. 46754768 70,80 € 04.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0172 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 97,11 € 04.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0173 softwarové služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BardComp s.r.o. 46931589 72,00 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0171 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 418,42 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0168 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 95,84 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0169 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 30,06 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0174 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,06 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0170 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 04.04.2024 01.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0162 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 61,17 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0163 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 393,84 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0165 systémová podpora MAGMA -1. štvrťrok Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0166 servisné práce II. Q Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0164 užívacie právo Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 509,62 € 03.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0159 výroba tabuľky menovky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Dajsprint s. r. o. 54355168 18,00 € 02.04.2024 06.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0158 mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 CIMBAĽÁK, s.r.o. 36473219 777,15 € 02.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0160 zemný plyn Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 SPP, akciová spoločnosť 35815256 1 570,00 € 02.04.2024 01.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0161 zemný plyn Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 SPP, akciová spoločnosť 35815256 293,00 € 02.04.2024 01.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0072 Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 900,00 € 01.04.2024 23.04.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »