Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0442 vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselny tovar 30279356 6,00 € 08.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0443 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Elkotech Bj s.r.o. 52880281 191,92 € 08.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0446 nájom, voda, vodné a stočné Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 186,27 € 08.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0445 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 08.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0444 uteráky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ladislav Hajaš 10732594 60,00 € 08.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0435 zmluvný servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 360,04 € 06.08.2024 15.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0436 zber a odvoz odpadu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 ESPIK Group s.r.o. 46754768 86,40 € 06.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0438 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 30,06 € 06.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0439 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 66,86 € 06.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0440 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 94,48 € 06.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0437 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 06.08.2024 03.09.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0184 Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 1 350,00 € 05.08.2024 19.09.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0187 Objednávame si u Vás mrazené a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HORESKO s.r.o. 51196603 600,00 € 05.08.2024 19.09.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
OV/24/0185 Objednávame si u Vás Sodastream GAIA white - 1 ks, fľaša fuse 2x1L - 1 ks, Filter Claris AQUA - 2 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 140,00 € 05.08.2024 19.09.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0186 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HygArt, s.r.o. 51447878 650,00 € 05.08.2024 19.09.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0432 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 98,34 € 05.08.2024 08.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0434 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 465,65 € 05.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0433 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 749,83 € 05.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0428 prevod dát Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 336,00 € 02.08.2024 15.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0431 výmena vodovodného ventrilu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marián Hopko-HOPO 41227417 145,14 € 02.08.2024 21.08.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra