DFB/23/0062 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0064 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
5 739,85 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
532,85 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
349,54 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
665,64 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
822,12 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
724,21 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
403,70 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0060 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
60,80 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0058 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
91,91 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/23/0042 |
Objednávame si u Vás:
1. Koleno HVR NU 216295 - 1 ks,
2. RM 760 tablety 200 ks - 1 ks,
3. Numatic vrecká NVM 1CH /10ks - 4 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
220,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/23/0041 |
Objednávame si u Vás výmenu snímača vonkajšej teploty, nastavenie a funkčnú skúšku regulácie riadiacej jednotky Buderus. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ing. Juraj Habiňák |
48177300 |
|
100,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/23/0043 |
Objednávame si u Vás čaje a sirupy podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
530,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/23/0040 |
Objednávame si u Vás havon E4 - 65 kg - 3 ks, havon U9 Plus 60 kg - 1 ks, havon A3 - 32 kg - 2 ks, havon B1 60 kg - 1 ks, havon A3 - 74 kg - 1 ks, ecosol Brite s 2x2,5L - 1 kartón, ecosol Power 4x4 kg - 1 kartón. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
2 600,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/23/0038 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
100,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/23/0039 |
Objednávame si u Vás tabletovaná soľ 25 kg - 15 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
150,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/23/0051 |
holičské potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
147,95 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
172,35 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
4 244,00 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |