DFB/23/0728 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
100,06 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0727 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
153,01 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0718 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
35,14 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0714 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
162,92 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0712 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
504,23 € |
29.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0710 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
974,38 € |
28.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0709 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
599,58 € |
28.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0705 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
1 601,80 € |
28.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0717 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
62,70 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0723 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,69 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0722 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
94,94 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0720 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/23/0268 |
Objednávame si u Vás havon E4 - 65 kg - 1 ks, havon A3 - 75 kg - 2 ks, havon B1 - 60 kg - 1 ks, havon U9 Plus - 60 kg - 1 ks, ecosol POWER 4x4 kg - 2 kartóny, ecosol BRITE S 2x2,5 L - 1 kartón. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
2 600,00 € |
14.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/23/0734 |
dodávka tepla |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
7 896,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/23/0262 |
Objednávame si u Vás batéria LR03 - 12 ks, LR6 - 24 ks, práčku PHILCO 138 BTL KING - 1 ks.
|
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
OV/23/0263 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
500,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
OV/23/0264 |
Objednávame si u Vás 2 ks pracovné montérky a 2 ks pracovná obuv podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
STATEX s.r.o. |
36483311 |
|
250,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
OV/23/0265 |
Objednávame si u Vás:
Samsung D116L toner - 5 ks,
Samsung MLT-R116 valec - 5 ks,
Canon 054HK black 3100 str. - 1 ks,
Canon 054HM magenta 2300 str. - 1 ks,
Canon 054HY yellow 2300 str. - 1 ks,
HP 415X black - 1 ks.
|
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
600,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/23/0266 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
420,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/23/0267 |
Objednávame si u Vás knihu kontrol výťahu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
8,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |