Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0102 zemný plyn Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 SPP, akciová spoločnosť 35815256 293,00 € 06.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0130 supervízia v sociálnej práci Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Zrkadlenie, o.z. 42327474 440,00 € 19.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0135 poistenie majetku Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Union poisťovňa, a.s. 31322051 419,38 € 20.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0138 PZP motorových vozidiel Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,25 € 22.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0142 havarijné poistenie MV Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Union poisťovňa, a.s. 31322051 244,25 € 22.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0137 dodávka vody Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 -336,62 € 22.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0124 OP a OS el. spotrebičov a náradia Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Jozef Vašičkanin 46450301 929,65 € 19.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0120 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 148,16 € 13.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0128 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 197,89 € 19.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0139 výroba tabúľ Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Dajsprint s. r. o. 54355168 31,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0106 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 06.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0039 Objednávame si u Vás rašelinový nosič tepla krčný - 2 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Eureko SK s.r.o. 36844373 45,00 € 23.02.2024 28.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0042 Objednávame si u Vás lepidlo spätného zrkadla. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. 46928111 10,00 € 26.02.2024 28.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0040 Objednávame si u Vás elektro inštalačný materiál podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Elkotech Bj s.r.o. 52880281 50,00 € 26.02.2024 28.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0041 Objednávame si u Vás havon E4 - 65 kg - 1 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 35840790 250,00 € 26.02.2024 28.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0037 Objednávame si u Vás čaje a sirupy podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 400,00 € 12.02.2024 28.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
OV/24/0038 Objednávame si u Vás predplatné časopisu setra na rok 2024. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 12.02.2024 28.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0036 Objednávame si u Vás menu z A la carte na deň 9.2.2024 pre 13 osôb. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 GastroPAS s. r. o. 53108256 330,00 € 07.02.2024 28.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0146 evidencia odpadov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 25.03.2024 27.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0136 rýchlovarná kanvica, telefóny a prísl. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 NAY a.s. 35739487 1 034,41 € 21.03.2024 26.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »