Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0008 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 250,00 € 08.01.2024 20.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
OV/24/0007 Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 850,00 € 08.01.2024 20.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
OV/24/0009 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 600,00 € 10.01.2024 20.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
OV/24/0011 Objednávame si u Vás technickú a emisnú kontrolu na MV Peugeot Expert. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 EKO-AUTO s. r. o. 44998031 80,00 € 11.01.2024 20.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0010 Objednávame si u Vás tlač dokumentov. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Dajsprint s. r. o. 54355168 8,00 € 11.01.2024 20.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0006 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 600,00 € 02.01.2024 20.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
OV/24/0005 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Pavol BOBÁK 40690041 900,00 € 02.01.2024 20.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/24/0056 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 175,28 € 07.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0069 plastové poháre Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DentalShop s.r.o. 47893036 100,80 € 13.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0061 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0032 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 552,77 € 31.01.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0066 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 26,99 € 13.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0018 zemný plyn Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 SPP, akciová spoločnosť 35815256 1 570,00 € 23.01.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0017 zemný plyn Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 SPP, akciová spoločnosť 35815256 293,00 € 23.01.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0071 tepelná energia Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BARDTERM, s.r.o. 36476277 5 369,51 € 13.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0063 ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 180,19 € 07.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0045 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 056,86 € 05.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0050 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 96,31 € 05.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0049 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 65,06 € 05.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0047 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 30,06 € 05.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »