Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0042 Objednávame si u Vás: 1. Koleno HVR NU 216295 - 1 ks, 2. RM 760 tablety 200 ks - 1 ks, 3. Numatic vrecká NVM 1CH /10ks - 4 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 220,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/23/0041 Objednávame si u Vás výmenu snímača vonkajšej teploty, nastavenie a funkčnú skúšku regulácie riadiacej jednotky Buderus. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 100,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/23/0043 Objednávame si u Vás čaje a sirupy podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 530,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/23/0040 Objednávame si u Vás havon E4 - 65 kg - 3 ks, havon U9 Plus 60 kg - 1 ks, havon A3 - 32 kg - 2 ks, havon B1 60 kg - 1 ks, havon A3 - 74 kg - 1 ks, ecosol Brite s 2x2,5L - 1 kartón, ecosol Power 4x4 kg - 1 kartón. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 35840790 2 600,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/23/0038 Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DOMINO BJ spol. s r.o. 36472387 100,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/23/0039 Objednávame si u Vás tabletovaná soľ 25 kg - 15 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HygArt, s.r.o. 51447878 150,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/23/0036 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 500,00 € 01.02.2023 10.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/23/0037 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Pavol BOBÁK 40690041 1 150,00 € 01.02.2023 10.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0122 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 408,74 € 08.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0121 oprava kuchynského zariadenia Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 ELEGAST s. r. o. 53249216 360,00 € 08.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0107 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 401,09 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0119 vrátka sudov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 35840790 -54,00 € 06.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0105 prášok havon a obaly Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 35840790 322,90 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0129 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Elkotech Bj s.r.o. 52880281 75,66 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0123 ovocie Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 49,90 € 08.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0120 níjom, voda, vodné a stočné Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 186,73 € 06.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0114 tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BARDTERM, s.r.o. 36476277 296,84 € 06.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0111 mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 CIMBAĽÁK, s.r.o. 36473219 454,78 € 06.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0108 ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Pavol BOBÁK 40690041 1 131,82 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0106 potraviny a PET obaly Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 930,39 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »