Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0022 Objednávame si u Vás papierové utierky TorkMatic 2 vrst. 150 m - 60 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HygArt, s.r.o. 51447878 600,00 € 17.01.2023 15.02.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/23/0020 Objednávame si u Vás rámovú elektrocentrálu HERON 8896145 - 1 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Vladimír Kažimír - HOBBY 30633877 1 350,00 € 17.01.2023 15.02.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0054 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 403,70 € 06.02.2023 20.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0067 mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 109,62 € 07.02.2023 20.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0066 ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 87,71 € 07.02.2023 20.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0061 odvoz kuchynského odpadu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 ESPIK Group s.r.o. 46754768 78,00 € 07.02.2023 20.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0060 poplatky za služby mobilnej siete Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 60,80 € 06.02.2023 20.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0059 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 27,00 € 06.02.2023 20.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0058 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 91,91 € 06.02.2023 20.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0027 Objednávame si u Vás výmenu obehového čerpadla na plynovom kotli v DSS, ul. 29 augusta 4. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 100,00 € 30.01.2023 21.02.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0075 oprava riadiacej jednotky topenia Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 95,00 € 14.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0070 oprava plynového kotla Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 100,00 € 10.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0069 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 516,82 € 08.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0071 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 10.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0073 mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 325,65 € 13.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0077 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 256,20 € 15.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0080 mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 CIMBAĽÁK, s.r.o. 36473219 401,82 € 20.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0074 tepelná energia Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BARDTERM, s.r.o. 36476277 6 368,84 € 13.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0076 tonery Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 479,76 € 15.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0090 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 202,18 € 24.02.2023 28.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »