DFB/24/0200 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 596,26 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 593,30 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0160 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
užívacie právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 509,62 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0164 |
užívacie právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 509,62 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/24/0022 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
1 500,00 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/24/0207 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 463,05 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 435,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 435,00 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0129 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 330,86 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/24/0025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 300,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
OV/24/0045 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
1 300,00 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/24/0079 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 295,57 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 225,67 € |
07.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0228 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 215,48 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 213,86 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/24/0032 |
Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
1 200,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |