Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0125 ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 88,43 € 19.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0035 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HORESKO s.r.o. 51196603 89,26 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0011 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 92,99 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0104 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 95,12 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0068 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 95,36 € 13.02.2024 16.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0168 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 95,84 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0081 servisná prehliadka plošiny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 VTZ CONTROL s.r.o. 51926971 96,00 € 21.02.2024 06.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0050 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 96,31 € 05.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0176 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 VODOTERM s.r.o. 50115855 96,99 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0172 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 97,11 € 04.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0018 Objednávame si u Vás opravu ventilárora umývačky riadu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 ELEGAST s. r. o. 53249216 100,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0070 Objednávame si u Vás inštaláciu OS. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BardComp s.r.o. 46931589 100,00 € 26.03.2024 13.04.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0053 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 VODOTERM s.r.o. 50115855 100,00 € 08.03.2024 13.04.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0055 Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DOMINO BJ spol. s r.o. 36472387 100,00 € 08.03.2024 13.04.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/24/0122 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 100,41 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0069 plastové poháre Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DentalShop s.r.o. 47893036 100,80 € 13.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0029 Objednávame si u Vás poháre plastové 100 ks - 36 bal. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DentalShop s.r.o. 47893036 105,00 € 07.02.2024 21.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0138 PZP motorových vozidiel Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,25 € 22.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0204 ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 106,84 € 19.04.2024 27.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0086 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 107,24 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »