Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0061 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0103 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0040 Objednávame si u Vás elektro inštalačný materiál podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Elkotech Bj s.r.o. 52880281 50,00 € 26.02.2024 28.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0194 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0190 spotrebný materiál - kosačka Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Humex Slovakia s.r.o. 36740209 52,80 € 11.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0119 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 53,45 € 11.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0182 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 53,76 € 10.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0095 zákusky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DOMINO BJ spol. s r.o. 36472387 54,37 € 29.02.2024 12.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0217 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 54,97 € 24.04.2024 27.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0093 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 56,66 € 29.02.2024 12.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0105 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,03 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0174 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,06 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0048 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 05.02.2024 01.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0106 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 06.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0170 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 04.04.2024 01.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0033 Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DOMINO BJ spol. s r.o. 36472387 60,00 € 07.02.2024 21.03.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/24/0162 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 61,17 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0107 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 62,11 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0049 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 65,06 € 05.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0157 zákusky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 DOMINO BJ spol. s r.o. 36472387 68,22 € 28.03.2024 06.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »