DFB/23/0344 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/23/0135 |
Objednávame si u Vás toner MFP M 129-M134 kompat. - 2 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
50,00 € |
16.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/23/0403 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0452 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/23/0164 |
Objednávame si u Vás rýchlovarnú kanvicu, tablety čistiace do kávovaru. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
50,00 € |
14.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/23/0495 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0592 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0631 |
podlahová krytina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
EBOSTAV s. r. o. |
44133758 |
|
50,00 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0637 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0389 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
50,42 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0229 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
51,04 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0639 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
51,14 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0268 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
51,23 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0391 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
52,71 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
53,52 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0499 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,09 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0292 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,26 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,57 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
55,68 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0584 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,73 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |