Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0048 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 550,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/24/0096 mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 CIMBAĽÁK, s.r.o. 36473219 640,75 € 04.03.2024 12.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0049 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Pavol BOBÁK 40690041 1 000,00 € 04.03.2024 13.04.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/24/0097 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 227,49 € 05.03.2024 12.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0098 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 086,47 € 05.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0050 Objednávame si u Vás: 1. Kreslo ušiak, látka DV09 - VI. CS, nohy US4 čierna - 2 ks 2. Konferenčný stolík 60x34, 37x37, 3D dekov dub divoký/kov čierny mat - 2 ks 3. stolička CT-820 RED - červený plat - 4 ks, 4. stolička Canto white BP - čierna - 1 ks, 5. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. 31711936 2 250,00 € 05.03.2024 13.04.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0051 Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 1 000,00 € 05.03.2024 13.04.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/24/0099 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 1 171,33 € 06.03.2024 12.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0108 odvoz kuchynského opadu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 ESPIK Group s.r.o. 46754768 79,20 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0100 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 308,70 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0103 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0104 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 95,12 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0105 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,03 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0107 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 62,11 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0101 zemný plyn Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 SPP, akciová spoločnosť 35815256 1 570,00 € 06.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0102 zemný plyn Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 SPP, akciová spoločnosť 35815256 293,00 € 06.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0106 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 06.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0110 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 490,76 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0113 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Elkotech Bj s.r.o. 52880281 36,70 € 07.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0114 nájom, voda, vodné a stočné Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 176,42 € 07.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »