Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0165 systémová podpora MAGMA -1. štvrťrok Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0166 servisné práce II. Q Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0164 užívacie právo Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 509,62 € 03.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0167 odvoz kuchynského odpadu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 ESPIK Group s.r.o. 46754768 70,80 € 04.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0172 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 97,11 € 04.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0173 softwarové služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BardComp s.r.o. 46931589 72,00 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0171 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 BONA MARKET s.r.o. 00617423 418,42 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0168 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 95,84 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0169 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 30,06 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0174 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,06 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0170 BARD-BARD VDSL4 Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 58,80 € 04.04.2024 01.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0175 ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Pavol BOBÁK 40690041 789,61 € 05.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0082 Objednávame si u Vás technickú a emisnú kontrolu na MV Ford Transit Tourneo. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 EKO-AUTO s. r. o. 44998031 80,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0084 Objednávame si u Vás čaje a sirupy podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 500,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
OV/24/0081 Objednávame si u Vás cestoviny podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marušák, spol. s r.o. 31731317 250,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
OV/24/0080 Objednávame si u Vás mrazené a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 HORESKO s.r.o. 51196603 700,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
OV/24/0083 Objednávame si u Vás lanko pojazdu Stiga - 1 ks, Olej 4-takt briggs - 0,6 l - 2 ks, Filter BR 450/500/500/57 - 1 ks, filter vzduchový XP200 - 1 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Humex Slovakia s.r.o. 36740209 55,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/24/0085 Objednávame si u Vás výmenu radiatorového ventilu v DSS. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marián Hopko-HOPO 41227417 100,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0176 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 VODOTERM s.r.o. 50115855 96,99 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0185 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Šarišské pekárne a cukrárne 30414245 29,92 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »