DFB/21/0014 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
3 947,72 € |
18.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 169,53 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0859 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
4 602,52 € |
31.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0491 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
1 919,20 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0567 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
1 970,42 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0633 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
2 551,78 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0622 |
tabletovaná soľ |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
118,80 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
tabletovaná soľ |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
118,80 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0803 |
systémová podpora MAGMA -4. štvrťrok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0636 |
systémová podpora MAGMA -3. štvrťrok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0408 |
systémová podpora MAGMA - 2. štvrťrok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0170 |
systémová podpora MAGMA - 1. štvrťrok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
supervízia v sociálnej práci |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Zrkadlenie, o.z. |
42327474 |
|
842,50 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0856 |
supervízia v sociálnej práci |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Zrkadlenie, o.z. |
42327474 |
|
210,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
spotrebný tovar |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
41231082 |
|
26,11 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0656 |
spotrebný mazeriál a ručný mixér |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
304,92 € |
25.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0624 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
245,86 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0663 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 363,15 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0690 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
1 140,63 € |
08.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0741 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
340,90 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |