Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0235 Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 80G v počte 50 bal. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 210,00 € 10.11.2023 19.12.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0556 kancelársky papier Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 210,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0205 Objednávame si u Vás kancelársky papier HP COPY A4 80G v počte 50 bal. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 210,00 € 16.10.2023 22.11.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0605 kancelárske potreby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 198,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0027 Objednávame si u Vás výmenu obehového čerpadla na plynovom kotli v DSS, ul. 29 augusta 4. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 100,00 € 30.01.2023 21.02.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0075 oprava riadiacej jednotky topenia Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 95,00 € 14.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0070 oprava plynového kotla Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 100,00 € 10.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0041 Objednávame si u Vás výmenu snímača vonkajšej teploty, nastavenie a funkčnú skúšku regulácie riadiacej jednotky Buderus. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Ing. Juraj Habiňák 48177300 100,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0002 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 04.01.2023 17.01.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0071 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 10.02.2023 23.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0112 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 06.03.2023 20.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0167 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 03.04.2023 18.04.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0403 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 07.08.2023 31.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0452 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 11.09.2023 18.09.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0495 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 03.10.2023 17.10.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0592 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 09.11.2023 27.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0637 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0237 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 15.05.2023 25.05.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0297 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 07.06.2023 19.06.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0344 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 06.07.2023 13.07.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »