Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0594 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 254,34 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0223 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 450,00 € 01.11.2023 19.12.2023 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/23/0668 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 432,69 € 13.12.2023 19.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0725 pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 512,46 € 31.12.2023 15.01.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0254 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Jozef Maťaš PEKÁREŇ 34826998 550,00 € 04.12.2023 15.01.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/23/0699 kniha kontrol výťahu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 9,60 € 27.12.2023 28.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0267 Objednávame si u Vás knihu kontrol výťahu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 8,00 € 13.12.2023 15.01.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0395 zmluvný servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 325,80 € 03.08.2023 11.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0029 oprava výťahu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 23,40 € 20.01.2023 02.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0044 zmluvný servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 325,80 € 01.02.2023 09.02.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0215 zmluvný servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 325,80 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0574 zmluvný servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 325,80 € 06.11.2023 10.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0164 Objednávame si u Vás rýchlovarnú kanvicu, tablety čistiace do kávovaru. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 50,00 € 14.08.2023 19.09.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0617 streaming box Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 139,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0427 Rýchlovarná kanvica, tablety do kávovaru Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 35,89 € 22.08.2023 31.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0240 Objednávame si u Vás android box 8010 4k uhd - 1 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 140,00 € 16.11.2023 19.12.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0685 práčka Philco a spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 436,97 € 19.12.2023 20.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0262 Objednávame si u Vás batéria LR03 - 12 ks, LR6 - 24 ks, práčku PHILCO 138 BTL KING - 1 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Planeo Elektro 35712783 0,00 € 11.12.2023 15.01.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/23/0648 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 95,38 € 05.12.2023 18.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0647 poplatky za telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Slovak Telecom, a. s. 35763469 30,06 € 05.12.2023 18.12.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »