DFB/21/0041 |
nabíjačka na notebook ACER |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Výmena-displeje cz s.r.o. |
03083233 |
|
32,01 € |
03.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0749 |
rámy na plagáty |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
EUROPOSTERS, s. r. o. , |
05040418 |
|
11,37 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0789 |
posteľné prádlo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ladislav Hajaš |
10732594 |
|
1 247,20 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/21/0284 |
Objednávame si u Vás utierky - 50 ks, plachta - bavlna s gumičkou - 60 ks, plachta nepremokavá - chránič - 14 ks, obliečka na vankúš - 44 ks, obliečka na paplón - 24 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ladislav Hajaš |
10732594 |
|
1 250,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
OV/21/0246 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla podľa §28 Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre 2 motorové vozidlá - Renault Kangoo, Peugeot Tepee. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
710,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0710 |
meranie spotreby paliva motorových vozidiel |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
702,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0807 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
175,73 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/21/0299 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
180,00 € |
13.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0361 |
hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
1 919,43 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/21/0140 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
1 920,00 € |
21.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0027 |
tlakomer |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
82,35 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
testovacie súbory |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. |
26159392 |
|
181,85 € |
24.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/21/0115 |
Objednávame si u Vás:
1. BVRT - úplný testový súbor - 1 ks,
2. VMT - úplný testový súbor - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. |
26159392 |
|
185,00 € |
17.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0213 |
licenčná zmluva - užívacie právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 183,35 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0388 |
licenčný poplatok - užívacie právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 173,56 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
licenčný popaltok |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 183,35 € |
21.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0623 |
licenčný poplatok - užívacie právo |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 173,56 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0479 |
zostava políc |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HELCEL Nábytek s.r.o. |
26836645 |
|
109,00 € |
10.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0301 |
renovácia tonerov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
264,82 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
OV/21/0113 |
Objednávame si u Vás:
1. fotoválec Samsung MLT-R116 - 4 ks,
2. HP 655 black - 2 ks,
3. HP 655 yellow - 1 ks,
4. HP 655 cyan - 1 ks,
5. HP 655 magenta - 1 ks,
6. toner Samsung MLT-D116L - 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
270,00 € |
14.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |