DFB/21/0356 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
36,06 € |
24.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0334 |
web kamera |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
39,99 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0333 |
rádio SENCOR SPT 4700 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
59,99 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0332 |
externé disky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
269,94 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0153 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
35,26 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
ochranný tvárový štít |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
322,10 € |
21.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0126 |
varná kanvica ORAVA |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
16,99 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0795 |
tovar |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
113,95 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0828 |
rýchlovarné kanvice |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
49,98 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0605 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0683 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
84,66 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0682 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
27,00 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0681 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,87 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0680 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0767 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,77 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0766 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
90,85 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0765 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0764 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
27,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
27,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
102,73 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |