Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0021 Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 2 700,00 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0079 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 295,57 € 20.02.2024 01.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0098 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 086,47 € 05.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0129 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 330,86 € 19.03.2024 29.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0043 Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 3 200,00 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0156 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 213,86 € 28.03.2024 16.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0207 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 1 463,05 € 19.04.2024 27.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0075 Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 MAKOS a.s. 35920203 3 000,00 € 01.04.2024 01.05.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0212 dodané kurenárske práce Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marián Hopko-HOPO 41227417 87,54 € 23.04.2024 01.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0026 cestoviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marušák, spol. s r.o. 31731317 171,60 € 29.01.2024 07.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0015 Objednávame si u Vás cestoviny podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marušák, spol. s r.o. 31731317 200,00 € 19.01.2024 20.02.2024 Mgr. Oľga Hviščová Objednávka
DFB/24/0202 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Marušák, spol. s r.o. 31731317 217,80 € 12.04.2024 27.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0023 platba nájomného za prenájom pozemku Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mesto Bardejov 00321842 184,23 € 29.01.2024 01.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0178 daň z nehnuteľnosti 1. splátka Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mesto Bardejov 00321842 1 911,71 € 10.04.2024 20.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0057 miestny poplatok za komunálny odpad - 1. splátka Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mesto Bardejov 00321842 514,80 € 07.02.2024 27.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0060 miestny poplatok za komunálny odpad Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mesto Bardejov 00321842 145,86 € 07.02.2024 01.05.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0001 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 03.01.2024 15.01.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0061 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0103 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/24/0194 údržba webstránky Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Mgr. Erik Poloha - EKN 48135488 50,00 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »