DFB/23/0221 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
598,65 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0222 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
324,82 € |
03.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0223 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
275,98 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
70,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,57 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0227 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
29,76 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0228 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
863,42 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0229 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
51,04 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0230 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
90,19 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0231 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
227,90 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0232 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,21 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0233 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
212,62 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0234 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
183,14 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0235 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
5 790,66 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0236 |
oprava umývačky riadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ELEGAST s. r. o. |
53249216 |
|
120,00 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0237 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0238 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 569,48 € |
15.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0239 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
152,04 € |
15.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0240 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 905,00 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |