SNP 16, Sabinov
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/21/0253 | tovar do kuchyne | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 373,16 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Ing. Ondrejkovič Miloš | poverený vedením školy | Faktúra | |||
DFB/21/0252 | tovar do kuchyne | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 325,76 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Ing. Ondrejkovič Miloš | poverený vedením školy | Faktúra | |||
DFB/21/0243 | tovar do kuchyne | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 311,23 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Ing. Ondrejkovič Miloš | poverený vedením školy | Faktúra | |||
DFB/21/0271 | forma a plech na pečenie | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 69,43 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Ing. Ondrejkovič Miloš | poverený vedením školy | Faktúra | |||
DFB/21/0309 | tovar do kuchyne | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 196,87 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Ing. Ondrejkovič Miloš | poverený vedením školy | Faktúra | |||
DFB/21/0354 | doska na krájanie | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3,01 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Ing. Ondrejkovič Miloš | poverený vedením školy | Faktúra | |||
DFB/21/0345 | kuchynský tovar | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 178,40 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Ing. Ondrejkovič Miloš | poverený vedením školy | Faktúra |