Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0035 čistiace prostriedky Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 550,44 € 19.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0036 preprava osôb 02/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 ANTON KULAŠA 32927096 240,00 € 19.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0005 technické plyny Spojená škola, Sabinov 42383153 Linde Gas s. r. o. 31373861 84,79 € 19.02.2024 13.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0034 kniha s partnermi Spojená škola, Sabinov 42383153 CBS spol, s.r.o. 36754749 804,00 € 16.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
08/02/2024 Objednávame si u Vás služby spojené s lyžiarskym výcvikom v stredisku SKI LYSÁ a na horskej chate Šport v Drienici v termíne od 19.2.2024 do 23.2.2024 pre 43 žiakov. Spojená škola, Sabinov 42383153 SPORTxLysa s.r.o. 52705153 6 002,50 € 16.02.2024 15.03.2024 Objednávka
DFB/24/0033 elektrina 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 2 267,28 € 15.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
04/02/2024 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu uvedené v prílohe. Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 550,44 € 12.02.2024 24.02.2024 Objednávka
05/02/2024 Objednávame si u Vás tovar : Spojená škola, Sabinov 42383153 CBS spol, s.r.o. 36754749 804,00 € 12.02.2024 24.02.2024 Objednávka
07/02/2024 Objednávame si u Vás vypožičanie lyžiarskej výstroje Spojená škola, Sabinov 42383153 ALIMED s.r.o. 36800481 320,00 € 12.02.2024 02.03.2024 Objednávka
03/02/2024 Objednávame si u Vás tovar uvedený v prílohe Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 94,74 € 12.02.2024 07.03.2024 Objednávka
DFB/24/0031 kancelársky a papiernicky tovar Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 24,12 € 12.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0032 internet 02/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 DSi DATA s.r.o. 36399493 120,00 € 12.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0030 zemný plyn 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 18 975,68 € 09.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0004 činnosť zváračskej školy 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ 35805609 86,40 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0029 VÚC NET DSL 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0028 pevná linka 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 43,34 € 08.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0027 predplatné časopisov matematiky a fyziky 2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Jednota slovenských matematikov a fyzikov 31929389 14,00 € 07.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0026 PHM Spojená škola, Sabinov 42383153 SLOVNAFT Bratislava 31322832 65,22 € 06.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0025 oprava elektromotora Spojená škola, Sabinov 42383153 KOTVA 34815147 199,75 € 06.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0021 stravné karty Spojená škola, Sabinov 42383153 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 181,25 € 05.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra