DFB/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
550,44 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0036 |
preprava osôb 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0005 |
technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
84,79 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0034 |
kniha s partnermi |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
804,00 € |
16.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
08/02/2024 |
Objednávame si u Vás služby spojené s lyžiarskym výcvikom v stredisku SKI LYSÁ a na horskej chate Šport v Drienici v termíne od 19.2.2024 do 23.2.2024 pre 43 žiakov. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPORTxLysa s.r.o. |
52705153 |
|
6 002,50 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0033 |
elektrina 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 267,28 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
04/02/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu uvedené v prílohe. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
550,44 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
05/02/2024 |
Objednávame si u Vás tovar : |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
804,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
07/02/2024 |
Objednávame si u Vás vypožičanie lyžiarskej výstroje |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ALIMED s.r.o. |
36800481 |
|
320,00 € |
12.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
03/02/2024 |
Objednávame si u Vás tovar uvedený v prílohe |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
94,74 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0031 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
24,12 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0032 |
internet 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0030 |
zemný plyn 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
18 975,68 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0004 |
činnosť zváračskej školy 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
86,40 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0029 |
VÚC NET DSL 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0028 |
pevná linka 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,34 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0027 |
predplatné časopisov matematiky a fyziky 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
14,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0026 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
65,22 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0025 |
oprava elektromotora |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOTVA |
34815147 |
|
199,75 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0021 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 181,25 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |