Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
01/API/2023 - 02 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 STAV - MAJO , s.r.o. 36506541 559,68 € 25.03.2024 25.04.2024 Objednávka
01/04/2024/SF Objednávame si u Vás catering pre 46 osôb - "Deň učiteľov". Spojená škola, Sabinov 42383153 SENAL s. r. o. 55597645 552,00 € 01.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFB/24/0068 zemný plyn 04/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0069 servisné práce iSPIN II.Q. 2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 02.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0072 činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 04/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SN real, s.r.o. 36653497 50,00 € 03.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0070 systémová podpora MAGMA I.Q. 2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0071 mobilné hovory 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 87,18 € 03.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0073 stravné karty Spojená škola, Sabinov 42383153 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 448,81 € 03.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
02/04/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 PILSTAV SK, s.r.o. 47434015 114,83 € 03.04.2024 26.04.2024 Objednávka
01/04/2024 Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase ÚVV a ÚVTOS Sabinov - Spojená škola, SNP 16 a späť v mesiaci apríl. Spojená škola, Sabinov 42383153 ANTON KULAŠA 32927096 240,00 € 03.04.2024 07.05.2024 Objednávka
DFB/24/0074 papier, kábel Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 12,50 € 04.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0075 PHM Spojená škola, Sabinov 42383153 SLOVNAFT Bratislava 31322832 84,79 € 04.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0076 porada riaditeľov 04. - 05. 04. 2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
03/04/2024 Objednávame si u Vás tovar do STIHL kosačky podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 PANRA KARPATIA , s.r.o. 36470554 139,68 € 08.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFB/24/0077 materiál do kosačky Spojená škola, Sabinov 42383153 PANRA KARPATIA , s.r.o. 36470554 139,68 € 08.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0078 obedy žiaci 03/2023 Spojená škola, Sabinov 42383153 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 36158089 652,80 € 08.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0079 zemný plyn 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 9 743,59 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0082 zváračka a kukla Spojená škola, Sabinov 42383153 MEGAKUPA s.r.o. 50410351 505,60 € 09.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0083 recyklované kamenivo Spojená škola, Sabinov 42383153 CBR s. r. o. 45562776 310,56 € 09.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0080 pevná linka 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 44,66 € 09.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »