Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0055 údržbársky materiál Spojená škola, Sabinov 42383153 Ján Buday CPS Interiér 11723866 72,80 € 06.03.2024 09.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0085 údržbársky materiál Spojená škola, Sabinov 42383153 SABTRADE s.r.o. 36456373 25,74 € 10.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0101 údržbársky materiál Spojená škola, Sabinov 42383153 Pil Stav,s.r.o. 36478962 114,83 € 23.04.2024 01.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0038 údržbársky tovar Spojená škola, Sabinov 42383153 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 197,80 € 28.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0102 včelárske potreby - Apidomček Spojená škola, Sabinov 42383153 ERAS s.r.o. 50550730 2 729,96 € 24.04.2024 01.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0040 ventil, sifón Spojená škola, Sabinov 42383153 MASTAF s.r.o. 36504068 21,24 € 01.03.2024 09.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0355 virtuálna knižnica 12/2023 Spojená škola, Sabinov 42383153 KOMENSKY 43908977 18,84 € 02.01.2024 25.01.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0009 vodné, stočné Spojená škola, Sabinov 42383153 Vychodosl.vodár.spoločnosť 36570460 2 920,43 € 22.01.2024 09.02.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0105 vodné, stočné Spojená škola, Sabinov 42383153 Vychodosl.vodár.spoločnosť 36570460 3 349,78 € 26.04.2024 01.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0029 VÚC NET DSL 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0053 VÚC NET DSL 02/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.03.2024 09.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0081 VÚC NET DSL 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0116 VÚC NET DSL 04/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.05.2024 17.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0356 VÚC NET DSL 12/2023 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.01.2024 25.01.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0018 vyk. bezp.-tech. služby a požiarnej ochrany I.polrok 2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Peter Tomčo-BPaPO 46302654 500,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
01/Deb/2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu SOŠ polytechnickej ako organizačnej zložky Spojenej školy,SNP 16,Sabinov, kód výzvy - 06I01-20-V01 Spojená škola, Sabinov 42383153 mArchus, s.r.o. 36499081 5 040,00 € 25.01.2024 07.03.2024 Objednávka
DFB/24/0095 záhradný domček - Apidomček Spojená škola, Sabinov 42383153 MÔJALTÁNOK, s. r. o. 53149599 3 325,00 € 18.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
2024/3/2 Zamestnávateľská zmluva Spojená škola, Sabinov 42383153 DDS Tatra banky,a.s. 36291111 Iné 0,00 € 22.03.2024 26.03.2024 25.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0011 zemný plyn 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0030 zemný plyn 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 18 975,68 € 09.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »