Faktúra č. DFS/25/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ - strava zamestnanci 02/25 príspevok SF
  • Dátum doručenia: 28.02.2025
  • Celková hodnota: 146,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/24
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť