Faktúra č. DFPR/18/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPR/18/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Agentura EDUCO - cestovné ERASMUS
  • Dátum doručenia: 31.10.2018
  • Celková hodnota: 2 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/00
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť