Faktúra č. DFP/19/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola a čistenie komínov
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0070
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť