Faktúra č. DFP/19/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 1/2019
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 16,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2010,28/2014
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť