Faktúra č. DFP/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: FA TSS Group a.s. - ASVV 1/2019
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2016,29/2018
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť