Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0191
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery
- Dátum doručenia: 03.08.2026
- Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0217
- Dátum zverejnenia: 08.08.2026
- Poznámka:
Tlačiť